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关于抓紧开展会计结算工作的通知

时间:2011-12-14 00:00:00 部门:办公室 查看次数:4666 【字体:
各科室:
    为确保今年年终财务决算工作的顺利进行,根据省财政厅、科技厅的要求,结合我所年初核定的各部门经费指标和经济目标,对全所年终会计决算事项通知如下:
1、检查年度经济目标的完成情况以及年度收支计划的执行情况,按计划安排好12月份的收支,不得年终突击开支,不得安排大额开支。
2、检查本部门执行各项科技合同、课题项目计划任务书,全面核对项目、课题经费到位情况,经费未能到位的,请及时与科研办、计划财务科协调,与有关部门联系办理结报和催款手续。
3、抓紧清理核对所属职工的借款,并督促科室内有关工作人员及时办理结报手续、结清欠款,不得拖欠至下一年度。
4、抓紧清理本所内部往来,内部物资转售、调拨及各项费用的内部结算、水电费内部分摊等事项,相关内部转账事宜,由收款方签发内部结算票据,在办理好审批手续后,至计划财务科结算。
5、抓紧清理各项应收账款,应收销售货款、各项收入、运费、租金等,均要指派专人办理核对、催收与结算手续;因业务需要已收的票据与款项,应及时送交计划财务科入账;各部门要采取必要措施,切实加大应收账款的回收力度,确保年度各项收入及时、完整、准确。对外有销售业务的部门须核对、编报应收账款余额表,在年终结账日报送计划财务科。
6、配合资产清理小组抓紧清理财产物资。凡购置仪器设备已验收入库并核对无误的,要及时与各供货单位结清货款。各实体部门的原材料、半成品、成品,库存饲料等,均须进行清理盘存,按品名、数量、单价、金额填制盘点表;须认真清点存栏禽数,并按幢别、品种、数量、日龄填制盘点表,在年终结账日报送计划财务科。
7、以上会计结算工作截止日期为12月25日。
8、财务科完成财务决算后,会同各科室及时进行部门经费、经济目标收支余核对,以便于开展年度奖惩工作。
请各部门高度重视年终结算工作,按本通知要求按时完成以上工作,特此通知。
 
 
 
                                                                                                办公室
                                                                                                  计划财务科

                                                                                                                            二一一年十二月十二

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